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關聯方交易審計的重點與防范
關聯方交易審計需防 “利益輸送”,重點在識別、公允性、合規性、披露四方面。首先完整識別關聯方:不僅包括會計準則定義的母公司、子公司,還需查隱性關聯方(如高管親屬控制的企業),通過工商信息、股東名冊排查。其次核查交易公允性:對比關聯與非關聯交易價格(如同一產品售價差異),檢查條款(付款期、交貨條件)是否一致,差異大則需查是否利益輸送。合規性需查審批:重大關聯交易是否經董事會、股東大會審批,不依附于董事是否發表意見,無審批則違規。蕞后核查披露:財報附注需注明關聯方名稱、交易類型(采購 / 銷售)、金額、定價政策,避免隱瞞。通過審計,防范通過關聯交易操縱利潤,保障信息透明。 離任審計,聚焦經濟責任,客觀反映履職成果與不足。中衛一站式審計服務
連續審計的特點與風險管控作用
連續審計突破傳統定期審計時效性局限,通過實時數據監控與動態風險評估,實現企業運營全周期監督。重點特點有三:實時性,審計系統與業務系統對接,實時采集財務(收入、費用)與業務(訂單、庫存)數據,及時發現異常;動態性,依數據變化調審計重點,如某產品線毛利率驟降時,系統自動預警提示核查;全程性,覆蓋采購、生產、銷售全流程。風險管控中,能快速識別控制缺陷,如發現采購“先付款后審批”違規,立即通知整改;資金管理上,實時監控銀行流水,及時發現大額異常轉賬,防資金挪用。相比傳統“事后監督”,連續審計實現“事前預警、事中控制”,幫企業高效管控風險。 海原決算 審計服務中小企業內控審計,從基礎流程抓起,逐步提升管理水平。
ESG審計與可持續信息鑒證新規
在“雙碳”目標推動下,ESG審計成企業信息披露重要環節,中注協《可持續信息鑒證準則》終結“蓋章報告”時代。新規要求審計機構依鑒證目標選“合理保證”或“有限保證”:合理保證需執行荃面程序,如實地核查碳排放數據、訪談供應鏈伙伴,適用于重點ESG指標(如碳排放量、員工權益);有限保證側重分析性程序,適用于輔助指標(如公益捐贈)。同時,新規強化“漂綠”識別,核查ESG數據來源真實性,如碳排放數據是否來自第三方檢測,減排措施是否有落地證據(如光伏電站合同)。審計機構需組建跨學科團隊,引入環境、社會學領導,推動企業ESG報告從營銷工具轉向管理剛需,幫投資者識別“偽ESG”企業。
審計抽樣技術的應用與發展
審計抽樣技術是平衡審計質量與效率的關鍵,需結合目標與風險科學設計,且隨技術升級迭代。確定樣本規模時,高風險領域(如收入確認)需增加樣本量,低風險領域(如固定資產折舊)可減少。常用抽樣方法各有適用場景:隨機抽樣適用于總體均勻情況,如抽查月度費用報銷單;分層抽樣按特征分組,如存貨按價值分高、中、低三層,高價值抽樣比例提高;系統抽樣適用于有序總體,如按編號間隔抽采購合同。傳統抽樣依賴人工易受主觀影響,現代審計中,抽樣與大數據融合,審計師通過數據挖掘識別異常交易納入樣本,用統計軟件算抽樣風險,提升結果客觀性與準確性,以合理成本覆蓋范圍,確保結論可靠。 離任審計服務,快速出具報告,不耽誤企業人事安排進度。
審計工作底稿的要求與數字化管理
審計工作底稿是記錄審計過程、支撐結論的關鍵文件,需循完整性、準確性、邏輯性原則,現代審計已荃面數字化。內容需覆蓋全流程:審計計劃(風險評估表、程序表)、審計證據(函證回函、盤點記錄)、審計結論(問題匯總、調整分錄),且清晰反映專業判斷,如異常數據分析思路與應對。數字化管理借審計軟件(鼎信諾、用友審計系統)實現標準化與高效:標準化用統一模板,如程序表按科目預設步驟;高效化靠交叉索引,如點應收賬款函證底稿可關聯銷售合同。此外,支持實時協作,團隊在線編輯批注;有權限管控,不同崗位z訪問職責內底稿,保數據安全。底稿需保管至少 10 年,數字化存儲省空間、防損壞丟失,為復核、監管檢查提供便利。 離任審計,客觀公正出報告,助力企業人才管理。固原風險管理審計服務
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數字化下IT審計的內容與風險控制
數字化轉型中,IT審計是保障信息系統安全、數據可靠的重要環節,審計內容覆蓋技術架構與業務應用。網絡安全防護上,檢查防火墻配置、入侵檢測系統,驗證防被攻破能力;數據備份與恢復環節,測試備份頻率(如每日增量、每月全量)與恢復時長,確保極端情況數據不丟。系統權限管理核查“蕞小權限原則”,如普通員工只能訪問本職數據,防越權。云計算環境下,延伸審計云服務商資質(如ISO27001認證)與數據存儲位置合規性;大數據應用中,評估數據清洗、建模合規性,防數據質量影響決策。通過系統性IT審計,企業能及時發現技術漏洞,降低系統癱瘓、數據泄露風險,保障數字化運營。 中衛一站式審計服務
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